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靖西市文化体育广电和旅游局(原靖西市文化和体育广电局)2018年度部门决算

2019-11-02 16:41     来源:财政局     作者:财政局
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第一部分:靖西市文化体育广电和旅游局(原靖西市文化和体育广电局)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:靖西市文化体育广电和旅游局(原靖西市文化和体育广电局)2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:靖西市文化体育广电和旅游局(原靖西市文化和体育广电局)2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:靖西市文化体育广电和旅游局(原靖西市文化和体育广电局)概况

一、主要职能

靖西市文化和体育广电局为正科级行政单位。根据授权,负责管理、协调、受理、指导全市文化和体育广播影视工作,归口政府办系统。主要工作职能如下:

(一)贯彻执行党和国家、自治区关于文化和体育广电事业的方针、政策和法规,围绕党的宣传方针和党的中心工作,制订各个时期的宣传报道计划,正确把握舆论导向,搞好舆论监督;研究拟订全市文化和体育广电事业政策和规定,并组织实施;指导和推进全市文化和体育广电体制改革。

(二)拟订全市文化和体育广电产业发展规划,指导、协调文化和体育广电产业的发展;指导、管理市级公共文化和体育广电设施。

(三)综合管理全市社会文化事业发展规划和体育训练、竞赛工作计划并组织实施;研究社会文化活动和群众体育活动的发展趋势,指导文化馆、业余体校、体育协会的业务工作,负责指导乡镇文化广播电视站的文化广播工作;指导各类社会文化事业的建设和发展;组织指导“全市健身计划纲要”的实施和群众活动的开展。

(四)综合管理和协调全市广播电视站、有线电视台、卫星电视节目的收听收看事务,做好接收卫星电视节目单位的建站(室)及其节目收播的审核报批工作,对播出的节目审查把关,管理系统内音像事业;负责系统内外广播电视技术报务、技术革新和广播、有线电视工程的安装维修工作;检查指导全市广播电视宣传工作,组织实施一年一度的好新闻评选和做好推荐上送参评工作;指导市广播站、市电视转播台、市农村广播电视网管理站、市有线电视台等业务工作。

(五)管理艺术事业,指导、协调艺术创作、艺术(精品)生产和群众体育生活,扶持代表性、示范性和实验性文化艺术品种和体育活动项目,推动各门类体育项目的发展;指导市非遗中心的工作;归口管理全市性的文化和体育活动。

(六)归口管理全市文化市场,依法对文化市场的经营项目进行管理和监督;接待外来文艺表演团体的演出;检查文化市场的经营行为;开展文化稽查工作,依法查处文化市场经营活动中的违法行为;指导文化市场综合执法大队的业务工作。

(七)管理全市图书馆事业;调查研究图书资源的建设和开发利用;指导图书馆的业务工作,组织、推动图书馆标准化、网络化、现代化建设。

(八)管理文物、博物馆事业,研究拟订全市文物、博物馆事业发展规划;指导、监督文物保护、文物抢救、考古发掘和开发利用工作;指导壮族博物馆的业务建设;监督实施《中华人民共和国文物保护法》,管理文物市场。

(九)管理本辖区内图书、报纸和期刊市场;负责从事书报零售、出租和投递的经营店(摊)的审批、监管和年检;负责书报刊市场出版物售前、租前审查;依法查处违禁出版物和违反书报管理的行为。

(十)负责全市电子、互联网出版、数字出版管理;负责电子出版物二级批发单位设立的审核和监管,电子出版物零售、出租单位的审批和年检;负责音像制品制作复制和电子出版物的审读、审听、审视工作;负责对音像制品批发单位设立的审核;负责对音像制品零售、出租、放映的审批和年检;依法查处违禁电子出版物、音像和互联网出版单位的违法违规行为,加强对计算机软件的管理。

(十一)管理本辖区内印刷业;依法对本辖区印刷企业(包括出版物印刷企业、包装装潢印刷企业和其他印刷品印制企业,以及从事打印、复印、影印“三印”经营企业)的设立,依权限进行审核、申报和审批;对本辖区的印刷经营活动进行监督管理,依法查处违法违规的印刷行为和复制行为。

(十二)负责对本辖区内公开出版发行的报纸、期刊的审读,对名称、开版(开本)、刊期等项目的变更进行审核;负责对各种以传播媒体形态的内部资料性出版物(含对外宣传资料)的审读和管理,对辖区内非出版单位编印的供内部使用非营利性的内部资料图书(不含教材、教辅读物和内部报刊)审核。对本辖区内内部资料性报型、刊型出版物进行日常监督管理。

(十三)负责本辖区内著作权行政管理,加强著作权保护工作;组织实施国家著作权法律、法规和管理规章,保护著作权单位和个人合法权益,调解辖区内著作权纠纷,依法查处侵权盗版行为;受上级业务部门的委托办理著作权申请登记和有关事项。

(十四)组织协调开展出版物市场的“扫黄打非”工作;开展非法出版物的鉴定工作,查处各种非法出版活动和非法出版物;组织协调“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处工作。

(十五)调查研究全市艺术人才需要,指导文化馆(站)制定业余文化艺术人才的业务培训计划,并组织实施。

(十六)负责全市文化和体育广电事业的统计工作;统筹安排局属事业单位经费的预算并监督、检查执行情况;搞好文化和体育广电系统的财务内部审计监督;负责局属单位人事、职称、评比管理以及领导班子的考核推荐、任免、充实调整和职工调配工作。

(十七)负责组织区域性文化艺术和体育交流;负责向上级文化体育部门推荐和申报对外文化艺术、体育交流和港、澳、台地区的文化和体育交流工作;加强与自治区、市、各市(区)广播电视的交流与合作。

(十八)履行职责范围内的安全监管和本行业安全生产管理职责。

(十九)承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1. 内设机构:办公室、文化股、体育股、文新传媒管理股、广播影视股、财会股。

2. 所属单位:靖西市文化馆、靖西市壮族博物馆、靖西市图书馆、靖西市广播电视台、靖西市壮族非物质文化遗产保护中心、靖西市文化市场综合执法大队、靖西市业余体校、靖西市电视转播台、靖西市农村广播电视网管理站、靖西市广播站。

3. 部门决算编制单位包括:靖西市文化和体育广电局本级、靖西市文化馆、靖西市壮族博物馆、靖西市图书馆、靖西市广播电视台、靖西市壮族非物质文化遗产保护中心、靖西市文化市场综合执法大队、靖西市业余体校、靖西市电视转播台、靖西市农村广播电视网管理站、靖西市广播站。

 

第二部分:靖西市文化体育广电和旅游局(原靖西市文化和体育广电局) 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

详见附件:靖西市文化体育广电和旅游局(原靖西市文化和体育广电局)2018年度部门决算公开附表

 

 

 

 

 

                                            第三部分:靖西市文化体育广电和旅游局(原靖西市文化和体育广电局)2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入9746.83万元,其中本年收入8351.46万元, 较2017年度决算数增加3088.3万元,增长58.67%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入8300.82万元,为靖西市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加4364.63万元,增长110.88%,主要原因是上级部门专项增加 。

2.事业收入50.64万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数减少42.96万元,下降45.89%,主要原因是文化市场罚没收入减少 。

3.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0 万元,无增减。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增减少1210.5万元,下降 100%,主要原因是2018年度没有其他收入 。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数减少7.9万元,下降100%,主要原因是2018年度用事业基金弥补收支差额为0万元。

6.上年结转和结余1395.37万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加634.53 万元,增长83.39%,主要原因是人员经费增加和上级专项增加。

(二)本部门2018年度总支出9746.83万元,其中本年支出7719.88元, 较2017年度决算数增加3516.13万元,增长83.64%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0.48万元:主要用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。较2017年度决算数增加0.48 万元,增长100%,主要原因是2017年度一般公共服务支出(类)为0万元。

2. 文化体育与传媒支出7377.09万元:主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。较2017年度决算数增加3669.49万元,增长98.97%,主要原因是人员经费和上级专项增加。

3. 社会保障和就业支出161.16万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出和财政对其他社会保险基金的补助支出。较2017年度决算数增加17.38万元,增长12.08%,主要原因是缴存基数增加。

4. 医疗卫生与计划生育支出51.57万元:主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出。较2017年度决算数增加9.37万元,增长22.2%,主要原因是职工缴纳医疗保险基数增加。

5. 住房保障支出4.4万元:主要用于住房公积金支出。较2017年度决算数增加4.4万元,增长100%,主要原因是2017年度决算数为0万元。

6. 其他支出125.16万元:主要用于用于体育事业的彩票公益金支出和其他支出。较2017年度决算数减少185.01万元,下降59.64%,主要原因是项目支出减少。

7.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0 万元,无增减。

8.年末结转和结余 2026.96万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加198.81万元,增长10.87 %,主要原因是人员经费增加和上级专项增加。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

靖西市文化和体育广电局2018 年度一般公共预算支出     6481.48万元,较2017年度决算数增加2775.63万元,增长74.89%。其中:基本支出1374.19万元,项目支出5107.29万元。

靖西市文化和体育广电局2018 年度一般公共预算支出年初预算为2365.21万元,支出决算为6481.48万元,完成年初预算的274%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为11.34万元,支出决算为0.48万元,完成年初预算的4.23%。主要用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

20103 政府办公厅(室)及相关机构事务支出0.48万元,其中项目支出0.48万元。

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0.48万元,其中项目支出0.48万元。

(二)文化体育与传媒支出年初预算为2108.09万元,支出决算为6263.47万元,完成年初预算的297%。主要用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视支出。

20701文化支出3892.71万元,其中基本支出813.59万元,其中项目支出3079.13万元。

2070101 行政运行(文化)370.56万元,其中基本支出370.56万元;

2070102 一般行政管理事务(文化)61.66万元,其中基本支出1.01万元,项目支出60.65万元;

2070104 图书馆83.34万元,其中基本支出76.96万元,项目支出6.38万元;

2070107 艺术表演团体310.82万元,其中基本支出259.4万元,项目支出51.43万元;

2070108 文化活动12.71万元,其中基本支出0.34万元,项目支出12.37万元;

2070109群众文化144.7万元,其中基本支出82.07万元,项目支出62.63万元;

2070111 文化创作与保护400万元,其中项目支出400万元;

2070112 文化市场管理9.32万元,其中基本支出9.32万元;

2070199 其他文化支出2499.59万元,其中基本支出13.92万元,项目支出2485.67元。

20702 文物支出141.51万元,其中基本支出65.6万元,项目支出75.91万元。

2070205 博物馆141.51万元,其中基本支出65.6万元,项目支出75.91万元。

20703 体育支出1041.3万元,其中基本支出42.22万元,项目支出999.08万元。

2070302 一般行政管理事务(体育)27.07万元,其中基本支出27.07万元;

2070304 运动项目管理2.5万元,其中项目支出2.5万元;

2070305 体育竞赛15.36万元,其中项目支出15.36万元;

2070306 体育训练10.12万元,其中基本支出9.74万元,项目支出0.39万元;

2070307 体育场馆277.36万元,其中项目支出277.36万元;

2070308 群众体育110.99万元,其中项目支出110.99万元;

2070309 体育交流与合作10万元,其中项目支出10万元;

2070399 其他体育支出587.9万元,其中基本支出5.42万元,项目支出582.48万元。

20704 新闻出版广播影视支出298.64万元,其中基本支出204.79万元,项目支出93.85万元。

 

2070401 行政运行(新闻出版广播影视)6.75万元,其中基本支出6.75万元;

2070402 一般行政管理事务(新闻出版广播影视)4.96万元,其中项目支出4.96万元;

2070404 广播2.85万元,其中项目支出2.85万元;

2070405 电视120.96万元,其中基本支出84.63万元,项目支出36.33万元;

2070499 其他新闻出版广播影视支出163.11万元,其中基本支出113.41万元,项目支出49.7万元;

20799 其他文化体育与传媒支出889.31万元,其中基本支出30.85万元,项目支出839.46万元。

2079902 宣传文化发展专项支出18.6万元,其中项目支出18.6万元;

2079999 其他文化体育与传媒支出870.71万元,其中基本支出30.85万元,项目支出839.86万元。

(三)社会保障和就业支出年初预算为119.13万元,支出决算为161.16万元,完成年初预算的135.28%。主要用于按国家政策规定为本单位职工缴纳养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等单位部分支出。

20805 行政事业单位离退休支出155.01万元,其中基本支出155.01万元;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出117.1万元,其中基本支出117.1万元;

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出5.71万元,其中基本支出5.71万元;

2080599 其他行政事业单位离退休支出32.2万元,其中基本支出32.2万元;

20827 财政对其他社会保险基金的补助支出6.15万元,其中基本支出6.15万元;

2082701 财政对失业保险基金的补助2.79万元,其中基本支出2.79万元;

2082702 财政对工伤保险基金的补助1.6万元,其中基本支出1.6万元;

2082703 财政对生育保险基金的补助1.77万元,其中基本支出1.77万元。

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算为50.02万元,支出决算为51.57万元,完成年初预算的103%。主要用于按国家政策规定为本单位干部职工缴纳医疗保险单位部分的支出。

21011 行政事业单位医疗支出51.57万元,其中基本支出51.57万元;

2101101 行政单位医疗支出16.93万元,其中基本支出16.93万元;

2101102 事业单位医疗支出24.54万元,其中基本支出24.54万元;

2101103 公务员医疗补助支出10.11万元,其中基本支出10.11万元。

(五)住房保障支出年初预算为76.63万元,支出决算为4.4万元,完成年初预算的5.7%。主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。

22102 住房改革支出4.4万元,其中基本支出4.4万元;

2210201 住房公积金支出4.4万元,其中基本支出4.4万元。

(六)其他支出年初预算为0万元,支出决算为0.39万元,完成年初预算的100%。主要用于其他支出。

22999 其他支出0.39万元,其中项目支出0.39万元;

2299901 其他支出0.39万元,其中项目支出0.39万元。

 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1374.19万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出867.61万元,完成年初预算的92.5%。主要原因是单位有人员退休。

(二)商品和服务支出75.53万元,完成年初预算的84.18%。主要原因是办公费和公会费减少。

(三)对家庭和个人补助支出425.44万元,完成年初预算的3781%。主要原因是此项支出为各类奖励金及抚恤金,年初无预算。

(四) 资本性支出5.61万元,完成年初预算的100%。主要原因是资本性支出年初无预算。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

靖西市文化体育广电和旅游局(原靖西市文化和体育广电局)2018年度政府性基金支出132.77万元,较2017年度决算数减少94.96万元,下降41.69%。其中:基本支出 0 万元,项目支出132.77万元。

靖西市文化体育广电和旅游局(原靖西市文化和体育广电局)2018 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为132.77万元,完成年初预算的100%。主要用于国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出8万元,用于体育事业的彩票公益金支出124.77万元。

20707 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出8万元,其中项目支出8万元;

2070799 其他国家电影事业发展专项资金支出8万元,其中项目支出8万元;

22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出124.77万元,其中项目支出124.77万元;

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出124.77万元,其中项目支出124.77万元;

  • 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

靖西市文化体育广电和旅游局(原靖西市文化和体育广电局)2018年度“三公”经费年初预算数8.2万元,支出决算为7.12万元,完成年初预算的86.82%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%;公务用车购置及运行经费支出决算为3.71万元,完成年初预算的82.44%;公务接待费支出决算为3.41万元,完成年初预算的92.16%。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排靖西市文化和体育广电局机关、10个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出3.71万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。公务用车运行支出3.71万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,靖西市文化和体育广电局、10个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出  3.71万元,平均每辆1.24万元。

(三)公务接待费支出3.41万元,国内公务接待批次48次,人次384次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出81.14万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少8.58万元,降低9.56%。主要原因是:压缩办公经费,比2017年减少32.06万元,降低28.32%。主要原因是:压缩办公经费。

(二)政府采购支出情况说明。

 本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般公务用车2辆,执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

一、绩效目标分解下达情况

中央下达1150000元体育项目补助专项经费。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

我局5月4日收到财政局下达1150000元专项资金。其中1100000万是采购体育健身器材,50000元是补助禄峒镇耀村篮球场建设。

2.项目资金执行情况分析。

根据文件要求主要用于采购22套健身器材和禄峒镇耀村篮球场建设。

3.项目资金管理情况分析。

根据器材安装情况支付设备采购款。禄峒镇耀莪村弄耀屯是建设好后才进行资金补助。

(二)绩效目标完成情况分析。(根据年初绩效目标及指标逐项分析)

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标。

1、弄耀屯建设一个505平方米的篮球场。

2、采购22套健身器材,分别安装于安德镇发达村、安德镇三灵村、地州镇大利村、地州镇干荷村、果乐乡和温村、湖润镇峒荷村、魁圩乡德周村、龙临镇龙明村、龙临镇楷乐村、禄峒镇怀隆村、南坡乡定金村、南坡乡汤峒村、渠洋镇东风村、壬庄乡龙井村、同德乡伏马村、同德乡足表村、武平镇大道村、武平镇多纳村、新甲乡复兴村、新靖镇奎光村、岳圩镇大兴村、渠洋镇珍邦村。

(2)质量指标。

达到设计要求。

(3)时效指标。

于2018年11月完成安装并股入使用。

(4)成本指标。

健身器材是每套49850元。篮球场补助50000元。

2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益

(2)社会效益

改善禄峒镇耀莪村弄耀屯的运动场地,22个村有了健身器材。

(3)生态效益。

(4)可持续影响。

健身器材可使用5年以上,篮球场可使用15年以上。

3.满意度指标完成情况分析。

群众满意度达到100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

 

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:靖西市文化体育广电和旅游局(原靖西市文化和体育广电局)2018年部门决算公开附表.XLS

 

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