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靖西市商务局2018年度部门决算

2019-11-02 16:51     来源:财政局     作者:财政局
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第一部分:靖西市商务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:靖西市商务局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:靖西市商务局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:靖西市商务局概况

一、主要职能

靖西市商务局主要职责:1.贯彻执行国家有关内外贸易、外资管理、对外经济合作和对外开放的法律、法规、规章和方针政策;根据县人民政府的委托,起草规范性文件。 2. 拟订全县内贸发展规划,研究流通体制改革意见,指导培育发展城乡市场;拟订规范流通秩序和市场规划的管理制度;组织对拍卖业、旧货市场、成品油流通、报废汽车、老旧汽车更新、再生资源回收等行业的监督管理。。 3. 组织拟订规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策,促进建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。 4. 拟订全县外贸市场多元化发展规划和阶段性重点市场开拓计划;抓好外贸促进体系建设,推进进出口贸易标准化体系建设、国际电子商务信息建设。 5. 执行国家进出口商品管理办法,组织实施进出口商品计划,负责争取国家和自治区各种配额许可证申报和资金项目申报的把关工作。 6. 贯彻执行国家加工贸易政策,负责全县加工贸易业务的许可审核和管理,指导协调在本县辖区内出口加工区工作;为争取和利用境外矿资源,供应和补充县域矿加工企业的原料需求,负责对境外民间矿收购的管理。 7. 贯彻执行国家的国别(地区)外经贸政策、多边贸易政策,执行国家边境贸易(含边民互市贸易)政策,协调和管理县边境贸易工作。 8. 贯彻执行对外技术贸易、国家进出口管制及鼓励技术和成套设备出口的政策;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的高新技术产品进出口工作;执行机电产品进出口的政策;组织实施机电产品开拓国际市场和参加高新技术产品进出口交易会。 9. 研究、宣传WTO规则和区域合作相关政策;贯彻执行国家和自治区内外贸易配套政策;组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公司公平贸易相关的工作;建立进出口公平贸易预警机制,组织产业损害调查。 10. 贯彻执行国家有关外商投资政策,宏观指导全县外商投资工作;总结分析直接利用外资情况,依法核准国家规定权限以内的外商投资企业的设立和变更事项,参与制定全县对外开放及外商投资政策、法规和中长期发展规划;依法核准上报国家规定限额以上、需要国家综合平衡和实行配额许可证管理进出口商品(含港澳台地区)的外商投资企业项目的合同、章程及变更事项;指导和管理全县外商投资企业的审批和进出口工作。 11. 贯彻执行国家有关境外投资的管理办法、规定,依法核准我县企业组织在境外投资办企业的申报(金融类除外)并监督管理;指导和监督对外承包工程、劳务合作等业务的管理;管理国际无偿援助事务;归口管理对外援助有关事务。 12. 负责对全县对外贸易经营者的备案登记和管理及业务指导工作。负责对外经济合作的劳务输出、技术输出、资本输出、对外承包工程、国际货运代理企业等进行资格审核和呈报工作。负责进出口商品配额、许可证的申领及投标等呈报工作。指导和监督县内各种经贸交易会、展销会、展览会和洽谈会等活动。 13. 贯彻执行外经贸发展战略,指导和管理内外贸易统计及信息发布,提供信息咨询服务;负责有关国内外贸易发展资金的管理。 14. 负责协调本县参与中国—东盟博览会有关工作,拟订县利用建立中国—东盟自由贸易区的机遇,扩大与东盟国家经贸合作的政策措施,组织和承办有关经贸交流活动事宜。 15. 负责我县商务出国(境)团组的有关申报事项;组织我县商务出访考察活动,承办与商务相关的外事接待。 16. 研究开展与各国和地区经济贸易界的联络工作;开展经济技术合作与交流,引进先进技术和人才,促进对外投资,推动我县企业参与经济全球化的发展进程;协调解决对外贸易争端;开展国内外经济贸易情况调查研究和信息搜集、整理、传递、发布工作。 17. 制定全县口岸开放和建设规划并组织实施;落实口岸通关便利化的政策措施;负责指导、协调和管理口岸的相关工作。 18. 负责全县打击走私综合治理的组织、协调、指导和监督工作,承担县商贸流通行政执法、行政审批和行政复议工作职责。 19. 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、办公室(政策法规和信息股)。

2、市场体系建设和商贸服务管理股(市场运行调节和市场秩序股)

3、对外贸易股(行政审批办公室)。

4、口岸股(市边境口岸办公室)。

5、计财股。

6、电商办。

第二部分:靖西市商务局2018年度部门决算报表

详见附件表格

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拔款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:靖西市商务局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入18114.52万元,其中本年收入18114.52万元, 较2017年度决算数减少13593.62万元,下降42.87%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入18114.52万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少13593.62万元,下降42.87%,主要原因是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出这项支出减少。

2.事业收入0 万元。较2017年度决算数增加 0 万元,无增减。

3.经营收入 0 万,较2017年度决算数增加 0 万元,无增减。

4.其他收入 0万元,较2017年度决算数减少 814.72 万元,主要原因今年无财政拔款之外收入。

5.用事业基金弥补收支差额  0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加 0万元,无增长。

6.上年结转和结余828.96万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少1232.07万元,下降59.78 %,主要原因是本年加速工程款支出进度。

(二)本部门2018年度总支出 18140.76 万元,其中本年支出18140.76 万元, 较2017年度决算数减少13567.38万元,下降42.79%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出5626.04万元,主要用于人员经费工资支出、定额公务经费、内外贸管理工作经费、电商工作经费、联检部门绩效工资等支出。较2017年度决算数减少621.81万元,下降9.95%,主要原因是其他商贸事务支出减少。

2.社会保障和就业支出41.94万元,较2017年度决算数减少4.59万元,下降9.86%,主要原因是本年有人员退休;

3.医疗卫生与计划生育支出30.44万元,较2017年度决算数增加9.1万元增长9.1%,主要原因是人员工资增加,医疗保险等基数也随增加。

4.城乡社区支出10145.82万元;较2017年度决算数减少11276.59万元,下降52.64%,主要原因减少了征地拆迁补偿支出和土地开发经费支出。

5.农林水支出465.57万元,较2017年度决算数464.07万元,增长309.38%,主要原因是扶贫项目支出增加;

6.交通运输支出675.04万元,较2017年度决算数减少893.03万元,下降56.95%,主要用于口岸建设;

7.资源勘探信息等支出79万元,较2017年度决算数75.5万元,增长2157.04%主要用于口岸建设;

8.商业服务业等支出1072.35万元,较2017年度决算数减少982.37万元,下降47.81%,主要原因是对外贸易企业扶持资金减少。

9.其他支出4.56万元,上年无支出,无同比。

10.年末结转和结余802.71万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少1464.59万元,下降64.6%,主要原因是工程项目支出比上年有所加快。

11.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无增减。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

靖西市商务局2018 年度一般公共预算支出7671.66 万元,较2017年度决算数减少2594.82万元,下降25.27%。其中:基本支出 1099.32 万元,项目支出 6572.34 万元。

靖西市商务局2018 年度一般公共预算支出年初预算为 526.95万元,支出决算为 7671.66  万元完成年初预算的 1455.86 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 378.68 万元,支出决算为 5040.66 万元,完成年初预算的 1331.11 %。主要用于人员工资及养老社保支出,项目支出,电商办的委托业务费、培训费、会议费、劳务费、联检部门奖励金等。预决算的主要差异是单位人员的变动。

(1)行政运行292.91 万元,主要用于行政人员、聘用人员工资支出,办公用品、水电费等行政运行经费支出。较2017年度决算数增加45.72万元,增长18.5 %,主要原因是 人员工资增加 。

(2)一般行政管理事务2753.24  万元,主要用于口岸运行维护维修费、对进出口边小贸易企业的补助。较2017年度决算数减少1109.85 万元,下降28.73%,主要原因是减少进出口边小贸易企业补助支出。

(3)对外贸易管理 603.92万元,主要用于2018年存量资金列支借垫款 、互市管理经费 。较2017年度决算数增加571.81万元,增长1780.78 %,主要原因是 增加存量资金列支借垫款支出 。

(4)国内贸易管理1.32 万元,主要用于 商务举报投诉服务中心业务费、商品流通领域安全监管,食品安全监督检查,成品油市场监督检查等工作经费 。较2017年度决算数减少0.45 万元,下降25.42%,主要原因是经费支出减少 。

(5)事业运行80.98 万元,主要用于事业编制人员工资支出。较2017年度决算数增加11.64万元,增长16.78 %,主要原因是 人员工资调增 。

(6)其他商贸事务支出1308.29万元,主要用于 联检部门绩效支出、生猪储备支出、电商运行经费支出、限上企业补助支出等 。较2017年度决算数减少723.51万元,下降35.61%,主要原因是 上年边境小额贸易扶持资金在此项列支 。

(二)社会保障和就业支出41.94万元,年初预算为 35.79  万元,支出决算为41.94万元,完成年初预算的 117.18 %。主要用于养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险等经费 ,预决算的主要差异是由于工资增长,养老基数增大,支出随着增大 。

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出  40.35 万元,主要用于缴纳职工养老保险。较2017年度决算数增加6.11 万元,增长17.84%,主要原因是工资增加,养老基数增大,支出随着增大 。

(2)财政对工伤保险基金的补助  0.57  万元,主要用于工伤保险支出。较2017年度决算数增加0.22万元,增长62.86 %,主要原因是工资增加,养老基数增大,支出随着增大 。

(3)财政对失业保险基金的补助 0.42 万元,主要用于 失业保险支出。较2017年度决算数增加0.04万元,增长10.53 %,主要原因是 工资增加,养老基数增大,支出随着增大 。

(4)财政对生育保险基金的补助 0.6 万元,主要用于生育保险支出 。较2017年度决算数减少0.16万元,下降21.05 %,主要原因是 征缴系数调减 。

(三)医疗卫生与计划生育支出30.44万元;年初预算为   19.48万元,支出决算为 30.44  万元,完成年初预算的156.26  %。主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助、离退休人员生活护理费等开支 ,预决算的主要差异是由于工资增长,征缴基数增大,支出随着增大 。

(1) 行政单位医疗 13.88 万元,主要用于职工医疗保险支出。较2017年度决算数增加0.79 万元,增长6%,主要原因是 工资增加,征缴基数增大,支出随着增大 。

(1)公务员医疗补助 11.81 万元,主要用于公务员医疗补助 。较2017年度决算数增加3.56万元,增长43.15 %,主要原因是工资增加,征缴基数增大,支出随着增大 。

(2)其他医疗卫生与计划生育支出 4.74  万元,主要用于离退休人员生活护理费  。较2017年度决算数增加4.74万元,增长100 %,主要原因是上年无此项支出 。

(四)城乡社区支出262.1万元;年初预算为 0  万元,支出决算为 262.1  万元,完成年初预算的 100 %。主要用于 口岸及互市点无纸化系统维护费、岳圩边民互市点联检部门查验平台采购款、龙邦边民互市区第二批查验设备采购项目经费 、龙邦边民互市点验货场硬化工程尾款、龙邦口岸二期挡土墙项款 ,预决算的主要差异是年初无预算 。

(1) 其他城乡社区公共设施支出 262.1  万元,主要用于 口岸及互市点无纸化系统维护费、岳圩边民互市点联检部门查验平台采购款、龙邦边民互市区第二批查验设备采购项目经费 、龙邦边民互市点验货场硬化工程尾款、龙邦口岸二期挡土墙项款 。较2017年度决算数增加72.47 万元,增长38.22%,主要原因是口岸采购项目支出减少 。

(五)农林水支出465.57万元;年初预算为0 万元,支出决算为  465.57 万元,完成年初预算的 100 %。主要用于 万生隆商贸物流中心森林植被恢复费 、购置办公用品费用(第一书记),预决算的主要差异是年初无预算。

(1)森林培育 464.07 万元,主要用于用于 万生隆商贸物流中心森林植被恢复费 。较2017年度决算数增加462.57万元,增长30838 %,主要原因是增加了万生隆商贸物流中心森林植被恢复费的支出   。

(2)其他扶贫支出 1.5 万元,主要用于购置办公用品费用(第一书记)。2017年度决算数持平。

(六)交通运输支出675.04万元,年初预算为  0 万元,支出决算为 675.04  万元,完成年初预算的100  %。主要用于 岳圩口岸互市点基础设施建设,二期挡土墙工程款等口岸建设款 ,预决算的主要差异是 年初无预算 。

(1) 口岸建设675.04  万元,主要用于岳圩口岸互市点基础设施建设,二期挡土墙工程款等口岸建设款。较2017年度决算数减少893.03万元,下降56.95 %,主要原因是口岸建设项目款支出减少 。

(七)资源勘探信息等支出79万元,年初预算为  0 万元,支出决算为 79  万元,完成年初预算的 100 %。主要用于 靖西市新增限上企业入统奖励经费 ,预决算的主要差异是年初无预算。

(1)其他支持中小企业发展和管理支出 79 万元,主要用于靖西市新增限上企业入统奖励经费。较2017年度决算数增加75.5万元,增长2157.14 %,主要原因是企业入统户数增加。

(八)商业服务业等支出1072.35万元。年初预算为 70 万元,支出决算为 1072.35  万元,完成年初预算的1531.93  %。主要用于靖西市边境小额贸易贴息扶持资金、电商运行经费 ,预决算的主要差异是增加了靖西市边境小额贸易贴息扶持资金这项支出。

(1)其他商业流通事务支出 472.35  万元,主要用于 电商运行经费。较2017年度决算数增加697.41万元,增长59.62%,主要原因是上年有靖西市边境小额贸易企业出口任务冲刺扶持资金 这项支出   。

(2)其他涉外发展服务支出 600  万元,主要用于边小出口企业能力建设扶持资金支出 。较2017年度决算数增加125.89万元,增长26.55 %,主要原因是 加大对企业扶持力度。

(九)其他支出4.56万元,年初预算为  0 万元,支出决算为4.56万元,完成年初预算的 100 %。主要用于岳圩口岸四轮电动巡逻车采购费,预决算的主要差异是年初无预算。

(1)其他支出 4.56 万元,主要用于岳圩口岸四轮电动巡逻车采购费。较2017年度决算数增加4.56万元,增长100%,主要原因是上年无此款支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出  1099.32  万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出351.71  万元,完成年初预算的  104.41 %。预决算的主要差异是有人员调动和人员工资变动。

(二)商品和服务支出 31.79 万元,完成年初预算的93.61 %。预决算的主要差异是办公经费支出减少。

(三)对个人和家庭的补助 715.82万元,完成年初的100%,预决算的主要差异是年初无预计退休人员生活补助和联检部门奖励金支出  。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

靖西市商务局2018年度政府性基金支出 9883.72 万元,较2017年度决算数减少11349.06万元,下降53.45 %。其中:基本支出0万元,项目支出 9883.72万元。

2017 年度政府性基金支出年初预算为 0  万元,支出决算为 21232.78 万元,年初无预算,没有同比。

(一)城乡社区支出年初预算为 0万元,支出决算为 9883.72  万元,完成年初预算的  100  %,年初无预算,没有同比

(1)征地和拆迁补偿支出 4.12 万元,主要用于 岳圩互市点土地征用地补偿费。较2017年度决算数减少12206万元,下降99.97%,主要原因是减少高出部分地价款、契税、印花税、耕地占用税补助开支    。

(2)土地开发支出2130万元,主要用于返还龙邦镇界邦村土地出让金及税费。较2017年度决算数减少6892.66万元,下降76.39%,主要原因是出让金支出减少。

(3)土地出让业务支出 7729.6 万元,主要用于龙邦国贸物流中心扶持奖励、 靖西云天城项目2017年土地使用税奖励 、返还靖西龙邦镇界土地出让金 。较2017年度决算数增加7729.6万元,增长100%,主要原因是上年无支出。

(4) 其他污水处理费安排的支出 20 万元,主要用于东盟原生中草药养生物流中心项目污水处理设备及维护费(靖西乐活产业)。较2017年度决算数增加20 万元,增长100%,主要原因是是上年无支出 。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

靖西市商务局2018年度“三公”经费年初预算数2万元,支出决算为1.28万元,完成年初预算的64%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%;公务用车购置及运行经费支出决算为0万元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为1.28万元,完成年初预算的64%。2018年度“三公”经费支出决算数小于年初预算的主要原因是:2018年度“三公”经费支出决算数1.28万元,与2017年决算数相比,下降1.37万元,下降了107.03%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出,同时由于公车改革,公务用车购置及运行费18年决算支出为0。

具体情况如下

 (一)因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排局机关、 0个所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0万元。其中:

公务用车购置支出 0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出 0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年, 商务局0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出  0万元,平均每辆  0万元。

(三)公务接待费支出 1.28万元,国内公务接待批次 15次,人次145次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。其中:其中:有接待上级督查组检查打私工作人员用餐,召开外贸企业座谈会用餐,上级主管部门对口岸建设、外贸进出口检查工作用餐等。与2017年决算数相比,下降1.37万元,下降了107.03%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 31.79 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少2.17万元,降低6.38%。主要原因是:办公经费、差旅费有所下降,比2017年增加16.06 万元,增长102.1 %。主要原因是:公车补贴、福利支出等增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的  0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车0  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,本部门无公务用车;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金35.04 万元,占一般公共预算项目支出总额的23.16 %。组织对2018年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对边贸工作经费项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出35.04 万元,政府性基金预算支出    0  万元。从评价情况来看,进行年度支出绩效,达到满足全局日常工作经费,保证工作的顺利进行,保证口岸通关、互市监管、边小贸易进出口监督监管,提高我市边境贸易管理水平,加快边民脱贫致富,完成市下达的各项工作指标任务。

2.本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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