简体版| 繁体版
网站支持IPv6
当前位置:首页 > 信息公开 > 重点信息公开 > 财政信息 > 市直部门预算公开

靖西市乡村建设办公室2020年部门预算

2020-02-03 17:46     来源:财政局     作者:财政局
分享 微信
微博 空间 qq
【字体: 打印

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:靖西市乡村建设办公室2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:靖西市乡村建设办公室2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

指导编制乡村建设规划和乡村环境卫生建设项目规划;统筹和指导推进全市乡村建设活动开展;制定乡村建设活动年度计划;统筹协调各乡(镇)、各部门开展乡村基础设施项目摸底、上报、争取、实施等;指导乡镇建立健全垃圾处理制度、保洁长效机制,督促有关部门及乡镇建立健全乡村基础设施管护机制;负责全市乡村建设活动资金的筹措、整合、使用和管理;研究制定全市乡村建设活动投入保障机制;研究制定全市乡村建设活动专项资金管理办法;负责对全市乡村建设活动开展的宣传报道、总结,推广活动先进经验和先进典型等;开展全市乡村建设活动年度考评、月量化考评、暗访督查及验收等工作,完善乡村建设活动的导向、激励和监督机制。

2019年12月份我办承担的乡村建设活动专项资金管理、年度考评暗访督查及验收等综合管理职责划归市农业农村局。

二、机构设置情况

自2013年5月启动清洁乡村活动以来,我市及时成立了“美丽靖西·清洁乡村”活动领导小组及办公室,为临时协调机构,人员从相关部门抽调。2015年9月份,我市正式将领导小组设为常设机构,机构名称为靖西市乡村建设办公室,为靖西市人民政府管理的财政全额拨款事业单位,机构级别定为相当正科级,属于公益一类事业单位,核定财政全额拨款事业编制6人,无车辆编制数,

现编制人数6人,年初实有人数6人,为事业单位财政补助人员。办公室下设 5个工作组:综合协调组、宣传组、资金保障组、项目规划组,督查指导组,其中督查指导组是根据“美丽靖西”乡村建设工作需要,经靖西市“美丽靖西”领导小组同意,抽调相关单位工作人员9人充实督查组,开展日常督查工作。

第二部分:靖西市乡村建设办公室2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

注:上述报表详见附件

第三部分:靖西市乡村建设办公室2020年部门预算情况说明

财政拨款收支预算情况说明

(一)财政拨款收入预算说明

靖西市乡村办2020年度收入预算总计130.18万元,与上年相比减少11.38万元,减少8%,主要原因是2020年对19个乡镇不进行月量化考核评比活动,减少“美丽靖西”乡村建设督查量化考评前五名乡镇工作补助预算。

其中:

1.一般公共预算拨款预算130.18万元。

2.政府性基金拨款预算0元。

3.国有资本经营预算拨款0万元。

(二)财政拨款支出预算说明

靖西市乡村办2020年度支出预算总计130.18万元,与上年相比减少11.38万元,减少8%,主要原因是2020年对19个乡镇不进行月量化考核评比活动,减少“美丽靖西”乡村建设督查量化考评前五名乡镇工作补助预算。

其中:

1.一般公共服务支出0.77万元,主要为单位按规定提取或安排的工会经费。与上年相比增加0.05万元,增长6.9%,主要原因是在职人员工资调整,工会经费计提基数增大。

2.社会保障和就业支出6.54万元,主要用于事业单位按照国家规定为职工缴纳各项保险经费的支出。与上年相比减少1.23万元,减少16%,主要原因是不包含城镇职工基本医疗保险缴费支出,且在职人员工资调整,缴存基数变动。

3.节能环保支出115.54 万元,主要用于人员支出及事业单位机构运转和开展乡村建设项目而发生的支出。与上年相比减少13.22万元,减少10%,主要原因是2020年对19个乡镇不进行月量化考核评比活动,减少“美丽靖西”乡村建设督查量化考评前五名乡镇工作补助预算。

4.卫生健康支出 2.74万元,主要用于事业单位按照国家规定为职工缴纳的城镇职工基本医疗保险缴费支出。与上年相比减少0.16万元,减少6%,主要原因是在职人员工资调整,缴存基数变动。

5.住房保障支出4.59 万元,主要用于事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金的支出,与上年相比增加0.28万元,增长6.4%,,主要原因是在职人员工资调整,缴存基数变动。

二、一般公共预算支出情况说明

靖西市乡村办2020年度一般公共预算支出130.18万元,占本年支出合计的100%。

(一)其他群众团体事务支出0.77万元,主要为单位按规定提取或安排的工会经费。与上年相比增加0.05万元,增长6.9%,主要原因是在职人员工资调整,工会经费计提基数增高。

(二)社会保障和就业支出6.54万元,主要用于事业单位按照国家规定为职工缴纳各项保险经费的支出。与上年相比减少1.23万元,减少16%,主要原因是不包含城镇职工基本医疗保险缴费支出,且在职人员工资调整,缴存基数变动。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出6.13万元,减少1.06万元,减少14.7%,主要原因是职人员工资调整,缴存基数变动。财政对失业保险基金的补助0.19万元,减少0.17万元,减少47%,主要原因是职人员工资调整,缴存基数变动。财政对工伤保险基金的补助0.11万元,增加(减少)0万元,增长(减少)0%。财政对生育保险基金的补助0.11万元,增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

(三)行政单位医疗2.74万元,主要用于事业单位按照国家规定为职工缴纳的城镇职工基本医疗保险缴费支出。与上年相比减少0.16万元,减少6%,主要原因是在职人员工资调整,缴存基数变动。

(四)一般行政管理事务(环境保护管理事务)支出115.54 万元,主要用于人员支出及事业单位机构运转和开展乡村建设项目而发生的支出。与上年相比减少13.22万元,减少10%,主要原因是2020年对19个乡镇不进行月量化考核评比活动,减少“美丽靖西”乡村建设督查量化考评前五名乡镇工作补助预算。

(五)住房保障支出4.59 万元,主要用于事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金的支出,与上年相比增加0.28万元,增长6.4%,,主要原因是在职人员工资调整,缴存基数变动。

三、一般公共预算基本支出情况说明

靖西市乡村办2020年度一般公共预算基本支出为60.68万元,与上年相比增加6.52万元,增长12%,主要原因是在职人员工资调整(年度薪级正常晋级)以及管理岗位人员增加公务交通补贴。其中:

(一)人员经费(工资福利支出)52.15 万元,与上年相比增加1.55万元,增长3%,主要原因是在职人员工资调整(年度薪级正常晋级)以及管理岗位人员增加公务交通补贴。主要包括:

1.基本工资21.27 万元,与上年相比增加3.09万元,增长17%,主要原因是在职人员工资调整(年度薪级正常晋级)。

2.津贴补贴2.88万元,与上年相比减少2.52万元,减少46.7%,主要原因是津贴补贴调资。

3.奖金1.77万元,与上年相比增加100万元,增长100%,主要原因是调资增长;

4.绩效工资12.36万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

5.机关事业单位基本养老保险缴费6.13 万元,与上年相比减少1.06万元,减少14.7%,主要原因是职人员工资调整,缴存基数变动。

6.城镇职工基本医疗保险缴费2.74万元,与上年相比减少0.16万元,减少6%,主要原因是在职人员工资调整,缴存基数变动。

7.其他社会保障缴费0.41万元,与上年相比减少0.17万元,减少29%,主要原因是在职人员工资调整,缴存基数变动。

8.住房公积金4.59 万元,与上年相比增加0.28万元,增长6.4%,主要原因是在职人员工资调整,缴存基数变动。

(二)公用经费(商品和服务支出)8.53万元,与上年相比增加4.97万元,增长139%,主要原因是增加在职人员(管理人员)公务交通补贴。主要包括:

1.办公费0.5万元,与上年相比减少0.5万元,减少50%,主要原因是减少办公用品采购。

2.印刷费0.4万元,与上年相比减少0.1万元,减少20%,主要原因是减少材料印制。

3.邮电费1万元,与上年相比增加0.5万元,减少50%,主要主要原因是用于办公室电话费及网络费支出。

4.维修(护)费0.5万元,与上年相比增加0.1万元,增长25%,主要原因是办公设备老旧,根据2019年设备维修情况增加维修费。

5.工会经费0.77万元,与上年相比增加0.04万元,增长5.5%,主要原因是在职人员工资调整,经费提取基数增大。

6.福利费0.44万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

7.其他交通费用4.92万元,与上年相比增加4.92万元,增长100%,主要原因是增加在职人员(管理人员)公务交通补贴预算。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年部门预算安排的“三公”经费支出预算2万元(一般公共预算),比上年增加(减少)0万元,增长(减少)0%,主要原因是认真贯彻落实中央和上级部门关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。其中:因公出国(境)费支出 0万元,占“三公”经费的 0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的 0%;公务接待费支出2万元,占“三公”经费的 100%。其中:
(一)因公出国(境)经费支出预算0万元,比上年增加(或减少)0万元,增长(减少)0%。
(二)公务接待费支出预算2万元,比上年增加(或减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是认真贯彻落实中央和上级部门关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。

(三)公务用车运行维护费支出预算0万元,比上年增加(或减少)0万元,增长(减少)0%。

(四)公务用车购置费支出预算0万元,比上年增加(或减少)0万元,增长(减少)0%。

五、政府性基金预算情况说明

靖西市乡村办2020年政府性基金预算支出0万元。

六、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

靖西市乡村办2020年度收入预算总计130.18万元,与上年相比减少11.38万元,减少8%,2020年对19个乡镇不进行月量化考核评比活动,减少“美丽靖西”乡村建设督查量化考评前五名乡镇工作补助预算。

其中:

1.一般公共预算拨款预算130.18万元,与上年相比减少11.38万元,减少8%,2020年对19个乡镇不进行月量化考核评比活动,减少“美丽靖西”乡村建设督查量化考评前五名乡镇工作补助预算。

2.政府性资金拨款0万元。

3.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

4.国有资本经营预算拨款0万元。

(二)支出预算说明

靖西市乡村办2020年度支出预算总计130.18万元,与上年相比减少11.38万元,减少8%,主要原因是2020年对19个乡镇不进行月量化考核评比活动,减少“美丽靖西”乡村建设督查量化考评前五名乡镇工作补助预算。

1.按支出功能分类科目划分

(1)一般公共服务支出0.77万元,主要为单位按规定提取或安排的工会经费。与上年相比增加0.05万元,增长6.9%,主要原因是在职人员工资调整,工会经费计提基数增大。

(2)社会保障和就业支出6.54万元,主要用于事业单位按照国家规定为职工缴纳各项保险经费的支出。与上年相比减少1.23万元,减少16%,主要原因是不包含城镇职工基本医疗保险缴费支出,且在职人员工资调整,缴存基数变动。

(3)卫生健康支出 2.74万元,主要用于事业单位按照国家规定为职工缴纳的城镇职工基本医疗保险缴费支出。与上年相比减少0.16万元,减少6%,主要原因是在职人员工资调整,缴存基数变动。

(4)节能环保支出115.54 万元,主要用于人员支出及事业单位机构运转和开展乡村建设项目而发生的支出。与上年相比减少13.22万元,减少10%,主要原因是2020年对19个乡镇不进行月量化考核评比活动,减少“美丽靖西”乡村建设督查量化考评前五名乡镇工作补助预算。

(5)住房保障支出4.59 万元,主要用于事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金的支出,与上年相比增加0.28万元,增长6.4%,主要原因是在职人员工资调整,缴存基数变动。

2.按支出经济分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算情况

靖西市乡村办2020年度一般公共预算基本支出为60.68万元,与上年相比增加6.52万元,增长12%,主要原因是在职人员工资调整(年度薪级正常晋级)以及管理岗位人员增加公务交通补贴。其中:

a.人员经费(工资福利支出)52.15 万元,与上年相比增加1.55万元,增长3%,主要原因是在职人员工资调整(年度薪级正常晋级)以及管理岗位人员增加公务交通补贴。主要包括:

b.公用经费(商品和服务支出)8.53万元,与上年相比增加4.97万元,增长139%,主要原因是增加在职人员(管理人员)公务交通补贴。

(2)项目支出预算情况

靖西市乡村办2020年度财政拨款项目支出预算69.5万元,与上年相比减少17.9万元,减少20%,主要原因是2020年对19个乡镇不进行月量化考核评比活动,减少“美丽靖西”乡村建设督查量化考评前五名乡镇工作补助预算。其中:

a.“美丽靖西”乡村建设办公经费28.5万元,与上年相比增加(减)0万元。

b.“美丽靖西.幸福乡村”活动督查经费6万元,与上年相比增加1万元,增长1.2%。

c.“美丽靖西·幸福乡村”活动专项经费15万元,与上年相比增加15万元,增长100%,是2020年新增项目。

d.“美丽靖西”乡村建设宣传经费20万元,与上年相比增加4.5万元,增长29%。

七、收入预算情况说明

靖西市乡村办2020年度收入预算总计130.18万元,与上年相比增加13.74万元,增长10.8%,主要原因是2020年对19个乡镇不进行月量化考核评比活动,减少“美丽靖西”乡村建设督查量化考评前五名乡镇工作补助预算。

其中:

一般公共预算拨款预算130.18万元,与上年相比增加13.74万元,增长10.8%,2020年对19个乡镇不进行月量化考核评比活动,减少“美丽靖西”乡村建设督查量化考评前五名乡镇工作补助预算。其中:

1.一般公共服务支出0.77万元,主要为单位按规定提取或安排的工会经费。与上年相比增加0.05万元,增长6.9%,主要原因是在职人员工资调整,工会经费计提基数增大。

2.社会保障和就业支出6.54万元,主要用于事业单位按照国家规定为职工缴纳各项保险经费的支出。与上年相比减少1.23万元,减少16%,主要原因是不包含城镇职工基本医疗保险缴费支出,且在职人员工资调整,缴存基数变动。

3.节能环保支出115.54 万元,主要用于人员支出及事业单位机构运转和开展乡村建设项目而发生的支出。与上年相比减少13.22万元,减少10%,主要原因是2020年对19个乡镇不进行月量化考核评比活动,减少“美丽靖西”乡村建设督查量化考评前五名乡镇工作补助预算。

4.卫生健康支出 2.74万元,主要用于事业单位按照国家规定为职工缴纳的城镇职工基本医疗保险缴费支出。与上年相比减少0.16万元,减少6%,主要原因是在职人员工资调整,缴存基数变动。

5.住房保障支出4.59 万元,主要用于事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金的支出,与上年相比增加0.28万元,增长6.4%,,主要原因是在职人员工资调整,缴存基数变动

(二)政府性资金拨款0万元,比上年增加(或减少)0万元,增长(减少)0%。

(三)纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,比上年增加(或减少)0万元,增长(减少)0%。

(四)国有资本经营预算拨款0万元,比上年增加(或减少)0万元,增长(减少)0%。

八、支出预算情况说明

靖西市乡村办2020年度支出预算总计130.18万元,与上年相比增加13.74万元,增长10.8%,主要原因是2020年对19个乡镇不进行月量化考核评比活动,减少“美丽靖西”乡村建设督查量化考评前五名乡镇工作补助预算。

1.按支出功能分类科目划分

(1)一般公共服务支出0.77万元,主要为单位按规定提取或安排的工会经费。与上年相比增加0.05万元,增长6.9%,主要原因是在职人员工资调整,工会经费计提基数增大。

(2)社会保障和就业支出6.54万元,主要用于事业单位按照国家规定为职工缴纳各项保险经费的支出。与上年相比减少1.23万元,减少16%,主要原因是不包含城镇职工基本医疗保险缴费支出,且在职人员工资调整,缴存基数变动。

(3)卫生健康支出 2.74万元,主要用于事业单位按照国家规定为职工缴纳的城镇职工基本医疗保险缴费支出。与上年相比减少0.16万元,减少6%,主要原因是在职人员工资调整,缴存基数变动。

(4)节能环保支出115.54 万元,主要用于人员支出及事业单位机构运转和开展乡村建设项目而发生的支出。与上年相比减少13.22万元,减少10%,主要原因是2020年对19个乡镇不进行月量化考核评比活动,减少“美丽靖西”乡村建设督查量化考评前五名乡镇工作补助预算。

(5)住房保障支出4.59 万元,主要用于事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金的支出,与上年相比增加0.28万元,增长6.4%,主要原因是在职人员工资调整,缴存基数变动。

2.按支出经济分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算情况

靖西市乡村办2020年度一般公共预算基本支出为60.68万元,与上年相比增加6.52万元,增长12%,主要原因是在职人员工资调整(年度薪级正常晋级)以及管理岗位人员增加公务交通补贴。其中:

a.人员经费(工资福利支出)52.15 万元,与上年相比增加1.55万元,增长3%,主要原因是在职人员工资调整(年度薪级正常晋级)以及管理岗位人员增加公务交通补贴。主要包括:

b.公用经费(商品和服务支出)8.53万元,与上年相比增加4.97万元,增长139%,主要原因是增加在职人员(管理人员)公务交通补贴。

(2)项目支出预算情况

靖西市乡村办2020年度财政拨款项目支出预算69.5万元,与上年相比减少17.9万元,减少20%,主要原因是2020年对19个乡镇不进行月量化考核评比活动,减少“美丽靖西”乡村建设督查量化考评前五名乡镇工作补助预算。其中:

a.“美丽靖西”乡村建设办公经费28.5万元,与上年相比增加(减)0万元。根据靖办通[2019]45号、靖办通[2019]81号文,第四阶段“美丽靖西·幸福乡村”活动于2018年7月启动,2019年1月至2020年12月集中开展。以开展“环境秀美”“生活甜美”“乡村和美”三个专项活动为主要任务,全面提升农村物质、精神、生态文明水平,促进与全国、全区、全市同步全面建成小康社会,人民生活幸福和谐目标的实现。

b.“美丽靖西.幸福乡村”活动督查经费6万元,与上年相比增加1万元,增长1.2%,主要原因是根据中共靖西委员会办公会  靖西市人民政府办公室 关于印发《2019年靖西市督查检查考核计划清单》的通知(靖办通[2019]33号),由市乡村办、住建局牵头,于7月、12月份,对19个乡镇的农村人居环境整治三年行动实施情况进行大督查(每月各1次),其它每月进行不定期开展督导活动,督查、督导经费由乡村办统筹安排。2020年对19个乡镇不进行月量化考核评比活动。

c.“美丽靖西·幸福乡村”活动专项经费15万元,与上年相比增加15万元,增长100%,主要原因是2020年新增项目,2019年开始,我市以开展“环境秀美”“生活甜美”“乡村和美”三个专项活动为抓手,全力推进“美丽靖西·幸福乡村”活动,扎实推进农村人居环境整治三年行动,统筹实施乡村风貌提升三年行动,助推实施乡村振兴战略。“幸福乡村”活动涉及农村人居环境整治以及乡村风貌提升工作等内容,涉及部门多,工作开展面大,要在全市的高度上做好全局统筹, 做好总结推广乡村建设先进典型和经验。要通过专题学习培训和借鉴其他县市美丽乡村建设的成功做法和典型经验,进一步提升我市美丽乡村建设工作,每年组织相关部门及19个乡镇及相关市直部门的分管领导赴其他县市优秀示范点开展现场考察学习。

d.“美丽靖西”乡村建设宣传经费20万元,与上年相比增加4.5万元,增长29%,主要原因是通过组织新闻媒体深入各乡(镇)、村屯、制作宣传单(牌)等,持续做好宣传报道工作,不断创新活动宣传报道形式,对活动进行充分宣传报道,展示活动进程,推介先进典型,曝光落后现象,形成共识,凝聚合力,扩大影响力,营造全社会关心、支持、参与活动的浓厚氛围。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

靖西市乡村办2020年公用经费预算75.03万元,比上年减少15.93万元,减少17.5%,主要原因是减少“美丽靖西”乡村建设督查量化考评前五名乡镇工作补助预算,其他商品和服务支出减少。其中:办公费3万元;印刷费14.9万元;邮电费2万元;差旅费17.5万元;维修(护)费2万元;会议费2万元;培训费12万元;公务接待费2万元;劳务费2万元;工会经费0.77万元,福利费0.44万元;其他交通费用8.42万元;其他商品和服务支出8万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

靖西市乡村办2020年政府采购预算19.7万元,与上年相比增加,19.7万元,增长100%,主要原因是为改善职工办公环境及工作实际情况需要,购置办公设备、及开展乡村建设活动制作宣传牌与喷绘印制宣传材料采购预算。其中:采购1台打印、复印一体机0.4万元;2台空调机2.5万元;一批复印纸0.3万元;复印、打印材料1.5万元;宣传牌制作及喷绘(广告服务)10万元;印制宣传材料5万元。

(三)国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年部门预算项目20万元,全部按要求列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款20万元,为“美丽靖西”乡村建设宣传经费,主要通过组织新闻媒体深入各乡(镇)、村屯、制作宣传单(牌)等,持续做好宣传报道工作,不断创新活动宣传报道形式,对活动进行充分宣传报道,展示活动进程,推介先进典型,曝光落后现象,形成共识,凝聚合力,扩大影响力,营造全社会关心、支持、参与活动的浓厚氛围。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

关联文件: